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本公司稽核室隸屬於董事會,配置專任稽核人員一人,並設置一名稽核職務代理人,依據年度稽核計畫與專案指派,定期及不定期執行稽核作業。
稽核室主要掌理下列事項:
一、內部稽核人員針對公司內部控制九大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。
二、內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管並定期追蹤其改善情形。
三、內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及審計委員會報告稽核業務。