內部稽核 |
本公司稽核室隸屬於董事會,配置專任稽核人員,包括稽核人員及稽核代理人共計二人,稽核範圍除台灣總部之外,並包含所有具控制力之未公開發行子公司,依據年度稽核計畫與專案指派,定期及不定期執行稽核作業。
一、內部稽核人員針對公司內部控制九大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。 二、內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管並定期追蹤其改善情形。 三、內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。 |